В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год проверена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Шуховский полигон ТБО».
Объем средств, охваченных проверкой, составил 76 767 тыс. руб.
В ходе контрольного мероприятия установлены отдельные нарушения требований Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и устава предприятия в части несоблюдения принципа единоначалия руководства унитарным предприятием, отсутствия изменений величины уставного фонда, отсутствия сформированного резервного фонда; требований Федерального закона № 402-ФЗ», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом МФ РФ № 34н от 29.07.1998 года, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций», утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н и Инструкции Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» в части формирования и ведения учетной политики предприятия, отсутствия достоверного учета арендованных основных средств, нарушения методологии бухгалтерского учета, оформления первичных учетных документов. Установлены нарушения отдельных положений законодательства в сфере закупок, что могло привести к несоблюдению принципов информационной открытости закупок. Установлены случаи искусственного дробления объектов одноименной закупки на несколько закупок с последующим заключением договоров с единственным поставщиком при заключении договоров на поставку товаров и услуг в рамках исполнения требований Федерального закона № 44-ФЗ, что могло привести к ограничению конкуренции и, как следствие, к увеличению закупочных затрат и неэффективности расходования средств Предприятия. Установлены нарушения земельного законодательства в части отсутствия заключенных договоров аренды на земельные участки, расположенные под переданной в хозяйственное ведение недвижимостью.
С результатами контрольного мероприятия ознакомлен Руководитель Администрации города Кургана. Отчет о результатах проведенной проверки направлен Главе города Кургана.
Рекомендации Контрольно-счетной палаты по устранению выявленных нарушений и недостатков сформулированы в представлениях и информационных материалах, направленных руководителю предприятия, руководителям уполномоченного и отраслевого департаментов.
По результатам проверки учетная политика предприятия приведена в соответствие с требованиями федерального законодательства и нормативных правовых актов. Ведется работа по формированию резервного фонда. Внесены изменения в штатное расписание предприятия. Приказом руководителя предприятия создана Единая комиссия по осуществлению закупок для нужд предприятия. В бюджет города поступило 193,186 тыс. руб. в счет оплаты за аренду земельного участка.